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2022年3月8日,中注协发布上市公司2021年年报审计情况快报(第一期),全文如下
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
截至2022年3月7日,24家事务所共为75家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1和2),其中,沪市主板17家,深市主板26家,创业板22家,科创板10家。从审计报告意见类型看,75家均被出具了无保留意见审计报告(其中1家被出具带强调事项段的无保留意见)。
截至2022年3月7日,13家事务所共为32家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3和4),其中,沪市主板15家,深市主板9家,创业板1家,科创板7家。从审计报告意见类型看,32家均被出具了无保留意见审计报告。
二、出具非无保留意见的财务报表审计报告情况
华控赛格。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告,【强调事项】内容如下:
我们提醒财务报表使用者关注,如本财务报告附注十一(三)所述,华控赛格公司因与同方投资有限公司理财协议纠纷一案,涉及金额重大,目前此案正在审理过程中,未来结果存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
三、上市公司审计机构变更总体情况
截至2022年3月7日,共有48家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司410家(详见附表5)。后任事务所尚未报备变更信息的有98家,前任事务所尚未报备变更信息的有50家,前后任事务所均已报备变更信息的有262家。对于变更原因,有147家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有84家表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有54家表示,是因根据规定需要轮换;有6家表示,是因上市公司根据集团、控股股东要求更换审计机构。
截至2022年3月7日,共有43家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司273家(详见附表6)。后任事务所尚未报备变更信息的有86家,前任事务所尚未报备变更信息的有66家,前后任事务所均已报备变更信息的有121家。
附表:
1.上市公司2021年度财务报表审计报告情况明细表(截至2022年3月7日)
2.事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022年3月7日)
3.上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至2022年3月7日)
4.事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至2022年3月7日)