42家上市公司宣布更换2022年审计机构!某公司审计费暴降330万!

发布日期:2022-11-10浏览次数:207标签:振兴会计师事务所,内部控制和绩效评价专项审计

01

克劳斯于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,为适应公司业务发展需要,经协商一致,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司2022年度审计费用共计人民币120万元,其中:年报审计费用人民币90万元,内部控制审计费用人民币30万 元。公司2021年度审计费用共计人民币449.5万元,其中:年报审计费用人民币391.5万元,内部控制审计费用人民币58万元。2022年度审计费用较2021年度 减少人民币329.5万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与普华永道会计师事务所合作3年。2021年度支付普华永道449.5万元的审计费用。

02

上海电影于10月29日发布的《关于变更年度会计师事务所的公告》显示,因综合考虑公司业务发展与未来审计需要,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构。公司本次拟聘任立信担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬总额为190万元,定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。其中,财务报表审计报酬为155万元,内部控制审计报酬为35万元,较2021年度原前任会计师事务所提供财务报告及内部控制审计服务的报酬总额降低45万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与普华永道会计师事务所合作10年。2021年度支付普华永道235万元的审计费用。

03

三环集团于10月26日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,公司拟改聘信永中和会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作11年。2021年度支付立信240.57万元的审计费用。


04

ST科华于10月27日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度的年度审计工作。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作23年。2021年度支付立信157.99万元的审计费用。

05

富满微于10月26日发布的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》显示,鉴于公司与立信的聘期已满,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保障公司2022年审计工作的顺利完成,公司拟聘任大华为公司2022年度会计师事务所。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作8年。2021年度支付立信70万元的审计费用。

06

南卫股份于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,综合考虑公司业务规模发展和未来审计的需求情况,公司拟不再聘请立信为审计机构,拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。公司2022年度财务审计和内部控制审计费用合计70万元(含税),其中其中财务审计费用60万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税)。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作7年。2021年度支付立信142.5万元的审计费用。

07

光迅科技于10月28日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,公司与立信的审计服务合同已到期,综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要,公司 拟聘任大华为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作5年。2021年度支付立信52万元的审计费用。

08

昂立教育于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司立信的审计服务合同已到期,根据公司业务发展需要,经公司综合考虑,拟聘任大信为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。2022年度的财务报告审计费用为人民币118万元,较2021年减少15万元,内控审计费用为人民币20万元,较2021年减少45万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作17年。2021年度支付立信198万元的审计费用。

09

烽火通信于10月29日发布的《关于改聘会计师事务所的公告》显示,原聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司提供审计服务。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟不再聘请其为2022年度审计机构。2022年度,定价原则未发生变化,根据2022年公司实际业务情况及市场价格协商的财务审计费用及内控审计费用合计为含税价90万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作5年。2021年度支付立信93万元的审计费用。

10

宝鼎科技于10月29日发布的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》显示,为保证公司审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司经营状况及业务发展需要,拟聘请中天运为公司2022年度财务报告及内控审计机构。公司本次拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的审计费用为人民币150万元(包含合并范围内各单体的年度审计、内控审计、募集资金鉴证报告、非经营性资金占用审计、业绩承诺与补偿专项审计等),公司2021年度的审计费用为75万元。2022年度审计费用较2021年度增加75万元,审计费用增加超过20%的原因主要是公司重大资产重组后,新增经营范围和业务,依据公司的业务规模及会计师事务所的审计工作量等情况,参照有关规定和标准,从而确定公司2022年度审计费用。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作12年。

11

佛慈制药于10月27日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)合同期届满。考虑到公司业务发展需要、疫情、会计师事务所人员安排及工作保障等情况,经审慎研究和综合评估,并履行公开招标程序,拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。本期审计费用共计39万元,其中年报审计费用29万元,内控审计费用10万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大信会计师事务所合作不到1年。2021年度支付大信39万元的审计费用。

12

高铁电气于10月28日发布的《关于变更会计师事务所公告》显示,大信会计师事 务所(特殊普通合伙)已为中铁高铁电气装备股份有限公司提供1年审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求, 公司经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,并经董事会审计委员会审议同意,拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构。公司2021年度财务决算审计费用64.8万元,在2022年度财务决算审计服务招标中,天职国际报价55.8万元(其中:年报审计费用49.00万元;内控审计费用6.80万元)。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大信会计师事务所合作3年。2021年度支付大信64.8万元的审计费用。

13

ST顺利于10月28日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,公司与原会计师事务所的合同期满,根据公司业务发展需要,拟变更会计师事务所,聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大信会计师事务所合作2年。2021年度支付大信177万元的审计费用。

14

海默科技于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,公司综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划,为更好地推进审计工作开展,保障公司2022年度审计工作的顺利完成,经综合评估,公司拟聘任大华所为公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大信会计师事务所合作3年。2021年度支付大信70万元的审计费用。

15

盾安环境于10月27日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,鉴于公司控股股东变更及综合考虑公司业务发展和未来审计需求,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本次拟聘任中审众环担任2022年度审计机构的审计费用为228万元(其中:财务报告审计费用208万元,内部控制审计费用20万元,不含差旅费)。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天健会计师事务所合作11年。2021年度支付天健208万元的审计费用。

16

苏美达于10月26日发布的《关于聘任会计师事务所的公告》显示,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已连续6年为苏美达股份有限公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求,公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任天职国际为公司2022年度财务审计及内部控制的审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天健会计师事务所合作5年。2021年度支付天健365万元的审计费用。

17

南网科技于10月28日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,鉴于天健与南方电网电力科技股份有限公司的审计服务合同已到期,根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一管理的要求及有关建议,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任大信担任公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天健会计师事务所合作4年。2021年度支付天健84万元的审计费用。

18

国机汽车于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,鉴于天健聘期已满且已经连续多年为公司提供审计服务,为更好保证公司审计工作的独立性和客观性,通过轮换审计机构来强化公司治理,并结合公司业务发展和未来审计的需要,经审慎考虑,公司拟聘任天职国际为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天健会计师事务所合作8年。2021年度支付天健300万元的审计费用。

19

浙版传媒于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,根据国有企业监管要求,浙江出版传媒股份有限公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)服务年限已满,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性, 依照公开招标结果,公司拟改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。2022年度审计费用为282万元,其中财务报告审计费用为252万元,内部控制审计费用为30万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天健会计师事务所合作6年。2021年度支付天健298万元的审计费用。

20

动力新科于10月29日发布的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》显示,为适应公司业务发展需要,经双方协商一致,公司拟聘请德勤华永担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。2022年年度财务报告审计费用不超过117万元(不含税),内部控制审计费用不超过35万元(不含税)。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与安永会计师事务所合作18年。2021年度支付安永237万元的审计费用。

21

中国电研于10月29日发布的《变更会计师事务所公告》显示,根据公司经营发展和审计需要,经协商一致,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司2022年度的审计费用为人民币140万元。其中财务报表审计费用为100万元,内部控制审计费用为40万元,与2021年度审计费用相同。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与安永会计师事务所合作4年。2021年度支付安永140万元的审计费用。

22

ST天龙于2022年10月25日发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》显示,根据公司业务发展需要和审计工作的实际需求而作出的决定。公司董事会和监事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。本期审计费用85万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与北京兴华会计师事务所合作1年。2021年度支付北京兴华70万元的审计费用。

23

前沿生物于10月26日发布的《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的公告》显示,鉴于公司业务发展情况及整体审计的需要,公司拟变更2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中审众环。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与毕马威会计师事务所合作4年。2021年度支付毕马威150万元的审计费用。

24

圣晖集成于10月29日发布的《关于更换会计师事务所的公告》显示,鉴于圣晖系统集成集团股份有限公司治理和审计的需求,公司拟聘任信永中和为公司2022年度财务审计机构。

详细如下:

该公司于2022年10月刚刚上市!

25

国星光电于10月26日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,鉴于公司与中证天通的审计服务合同已到期,结合公司业务发展需要,经履行公司招投标程序,公司拟将2022年度审计机构变更为信永中和。本期审计收费120万元,其中年报审计收费98万元,内部控制审计费用22万元。上期审计收费142万元,其中年报审计收费108万元,内部控制审计费用34万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与中证天通会计师事务所合作7年。2021年度支付中证天通142万元的审计费用。

26

英特集团于10月26日发布的《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的公告》显示,鉴于天职国际已连续为公司服务多年,为确保公司审计工作的独立性、客观性,且综合考虑公司未来战略、业务发展等情况,公司通过公开招标方式开展了年审机构的采购工作,项目中标单位为天健,因此公司拟聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。2022年度审计费用为149万元,其中年报审计费用为119万元,内部控制审计费用为30万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天职国际会计师事务所合作9年。2021年度支付天职国际117万元的审计费用。

27

南网能源于10月29日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,南方电网综合能源股份有限公司与天职国际的合同期届满,为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,拟聘任大信为公司2022年财务报表和内部控制审计机构。2022年度审计费用共计130万元,其中财务报告审计费100万元,内部控制审计费30万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天职国际会计师事务所合作1年。2021年度支付天职国际146.6万元的审计费用。

28

长源电力于10月27日发布的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》显示,因与致同所合同期限届满,根据公司相关管理规定,通过非招标询价采购,根据采购结果,公司拟聘请立信所为公司2022年度内控审计会计师事务所。2022年,公司年度内部控制审计费用为20万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信会计师事务所合作1年。2021年度支付立信145万元的审计费用。

29

中环海陆于10月26日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,公司年审会计师事务所容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,拟聘任大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与容诚会计师事务所合作4年。2021年度支付容诚80万元的审计费用。

30

福建高速于10月29日发布的《关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的公告》显示,基于公司经营发展需要,通过公开招标程序,拟改聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。2022年审计费用100万元(含途中差旅和工作地住宿等费用),其中:年度财务会计报表审计费用77万元,内控审计费用23万元。较上期同比减少 16.67%。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与容诚会计师事务所合作3年。2021年度支付容诚120万元的审计费用。

31

江龙船艇于10月26日发布的《关于聘任2022年度会计师事务所的公告》显示,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,拟聘任司农会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与华兴会计师事务所合作2年。2021年度支付华兴72万元的审计费用。

32

ST远程于10月26日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,经公开招标,根据公司经营发展的实际需要,综合评估及审慎研究,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。公司2022年度审计费用拟定为95万元,其中:年报审计费用83万元,内部控制审计费用12万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与公证天业会计师事务所合作12年。2021年度支付公证天业135万元的审计费用。

33

利源精制于10月28日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与亚太(集团)会计师事务所合作1年。2021年度支付亚太(集团)140万元的审计费用。

34

四川金顶于10月29日发布的《关于变更会计师事务所公告》显示,鉴于公司原审计机构的聘期已到,根据公司实际情况,经公司董事会审慎研究,拟聘请中审亚太为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。经双方友好协商确定,公司2022年度财务审计费用为50万元,内部控制审计费用为30万元,合计费用为80万元,该审计费用与2021年度审计费用相同。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与亚太(集团)会计师事务所合作5年。2021年度支付亚太(集团)80万元的审计费用。

35

西仪股份于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,基于公司重大资产重组工作及业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司拟改聘中兴华为公司2022年度审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大华会计师事务所合作2年。2021年度支付大华48万元的审计费用。

36

林海股份于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务5年,为确保上市公司审计工作的客观性,考虑公司业务发展及未来审计的需要,经公司审计委员会提议,拟更换年度审计服务的会计师事务所,聘任具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所为公司2022年度财务会计报告和内部控制审计机构,审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准,双方协商确定;期限为一年。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大华会计师事务所合作5年。2021年度支付大华60万元的审计费用。

37

一拖股份于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,因大华事务所 已连续5年为第一拖拉机股份有限公司提供审计服务,根据《中央企业财务决算报告管理办法》(国务院国资委令第5号)、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价【2005】43号)等有关文件规定, 为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟变更会计师事务 所。同意聘任信永中和担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大华会计师事务所合作5年。2021年度支付大华265万元的审计费用。

38

蓝科高新于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,根据公司经营发展及审计业务需要,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。2022年度聘用中审众环审计费用为人民币85万元(含税),其中财务审计费用60万元(含税),内控审计费用25万元(含税),较上一年度审计费用持平。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与大华会计师事务所合作1年。2021年度支付大华85万元的审计费用。

39

美畅股份于10月28日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,立信中联已连续多年为公司提供审计服务, 双方签订的审计业务服务合同现已到期,经充分沟通和综合评估,同时综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况,公司拟聘用信永中和会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。2022年度审计费用拟定为58万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与立信中联会计师事务所合作4年。2021年度支付立信中联53万元的审计费用。

40

吉电股份于10月28日发布的《关于变更年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》显示,公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度合同期届满,且该所已连续3年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用220万元、内控审计费用55万元。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与中审众环会计师事务所合作3年。2021年度支付中审众环275万元的审计费用。

41

江苏吴中于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,为适应公司业务发展和未来审计的需要, 经公司与中汇会计师事务所事前沟通和协商,中汇会计师事务所不再担任公司审计机构。公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计报告和内部控制审计机构。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与中汇会计师事务所合作3年。2021年度支付中汇180万元的审计费用。

42

固德威于10月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满且已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,通过轮换审计机构来强化公司治理,并结合公司业务发展情况及整体审计的需要,经充分沟通和综合评估,公司拟变更2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。

详细如下:

根据公司2021年年度报告披露,该公司与天衡会计师事务所合作5年。2021年度支付天衡122万元的审计费用。


来源:上市公司公告   由注会君编辑整理

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